为进一步做好内部审计监督、风险防控监督、内部控制监督工作,12月28日,集团公司审计风控部组织召开专题会议对2022年度审计发现问题整改监督及评价、风险与内部控制有关工作进行了安排,会议由审计风控部主任李娜主持召开。
会议就所属有关单位如何加强审计整改工作提出了建议,并对审计发现问题整改评价有关事项进行了解析,同时就2022年度审计整改评价工作作出了安排。
会议强调,所属有关单位要加强风险识别,正确认识风险隐患,根据所发现风险撰写月报并规范报送内容格式,提高集团公司汇总分析效率;要建立健全内控体系,优化内控运行机制,落实内控工作台账工作,总体实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标。集团公司2023年也将继续探索风险、内控、法务、合规一体化体系建设,同时充分发挥审计、风险、内控监督职能。
会议要求,在内部审计监督方面,所属有关单位应加强审计结果运用,对第三方机构所出具的审计报告要高度负责,2023年审计项目可以向研究型审计方向发展;在风险防控方面,所属有关单位应及时、准确的识别风险,对风险等级进行评估,采取有效的的风险防控措施。
会议以视频会议形式召开,集团审计风控部相关负责人,以及30家单位共计100余人参会。